Faktúra 040/23

Faktúra doručená:17.2.2023
Číslo zmluvy:Dohoda 2/09

Dodávateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Refundácia nákladov za teplo za mesiac 01/2023
Názov položky
Refundácia nákladov za teplo za mesiac 01/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 321,51 EUR