Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
085/19 Slovenský plynárenský priemysel 01.4.2019 1 417,00 EUR s DPH
083/19 FIBEZ, s.r.o. 01.4.2019 20,00 EUR s DPH
084/19 FIBEZ, s.r.o. 01.4.2019 100,00 EUR s DPH
086/19 SLOVAK TELEKOM, a.s. 01.4.2019 41,18 EUR s DPH
087/19 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.4.2019 55,20 EUR s DPH
089/19 Spoločnosť Stredné Považie a.s. 01.4.2019 91,50 EUR s DPH
090/19 SLOVAK TELEKOM, a.s. 01.4.2019 30,13 EUR s DPH
080/19 MIP TN s.r.o. 29.3.2019 54,79 EUR s DPH
081/19 L BAU s.r.o. 29.3.2019 321,20 EUR s DPH
082/19 L BAU s.r.o. 29.3.2019 1 558,80 EUR s DPH
044/19 Inštitút celoživotného vzdelávaniaKošice, n.o. 27.3.2019 30,00 EUR s DPH
079/19 Michal Minár 27.3.2019 67,37 EUR s DPH
078/19 MPT Predaj-Servis s.r.o. 27.3.2019 579,00 EUR s DPH
077/19 Marian Medlen - JurisDat, 22.3.2019 25,00 EUR s DPH
076/19 MIP TN s.r.o. 22.3.2019 28,86 EUR s DPH
074/19 EURONAL s.r.o. 21.3.2019 33,70 EUR s DPH
075/19 DATALAN, a.s. 21.3.2019 25,20 EUR s DPH
072/19 Mesto Trenčín 19.3.2019 3 383,26 EUR s DPH
073/19 ŠEVT, a.s. 19.3.2019 42,97 EUR s DPH
070/19 Finerg International, s.r.o. 18.3.2019 6 450,00 EUR s DPH
071/19 ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 089- Ing. Milan Čillík 18.3.2019 900,00 EUR s DPH
003/19 MAGNA ENERGIA a.s. 18.3.2019 60,18 EUR s DPH
065/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 15.3.2019 466,96 EUR s DPH
066/19 CellQoS, a.s. 15.3.2019 96,00 EUR s DPH
067/19 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 15.3.2019 50,40 EUR s DPH
068/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 15.3.2019 1 231,93 EUR s DPH
069/19 SLOVAK TELEKOM, a.s. 15.3.2019 19,00 EUR s DPH
064/19 ŠEVT, a.s. 13.3.2019 50,30 EUR s DPH
062/19 Stredná športová škola 12.3.2019 1 871,12 EUR s DPH
063/19 MAGNA ENERGIA a.s. 12.3.2019 1 366,17 EUR s DPH
057/19 Slovenský plynárenský priemysel 06.3.2019 1 417,00 EUR s DPH
052/19 MESSER Tatragas spol. s r.o. 06.3.2019 30,24 EUR s DPH
054/19 MAGNA ENERGIA a.s. 06.3.2019 831,49 EUR s DPH
055/19 MAGNA ENERGIA a.s. 06.3.2019 242,18 EUR s DPH
056/19 SEKO Trenčín s.r.o. 06.3.2019 151,37 EUR s DPH
058/19 SLOVAK TELEKOM, a.s. 06.3.2019 141,23 EUR s DPH
059/19 SLOVAK TELEKOM, a.s. 06.3.2019 39,79 EUR s DPH
060/19 SLOVAK TELEKOM, a.s. 06.3.2019 45,06 EUR s DPH
061/19 Ján Kandráč - OLIJAN BUS 06.3.2019 2 184,00 EUR s DPH
053/19 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. 05.3.2019 2 682,00 EUR s DPH
050/19 Ing. Peter Gerši- GC Tech 04.3.2019 305,00 EUR s DPH
051/19 Ing. Peter Gerši- GC Tech 04.3.2019 17,93 EUR s DPH
045/19 Ing. Peter Gerši- GC Tech 01.3.2019 1 151,15 EUR s DPH
046/19 Simply Supplies a.s. 01.3.2019 349,78 EUR s DPH
047/19 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.3.2019 55,20 EUR s DPH
048/19 FIBEZ, s.r.o. 01.3.2019 20,00 EUR s DPH
049/19 FIBEZ, s.r.o. 01.3.2019 100,00 EUR s DPH
042/19 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 25.2.2019 50,40 EUR s DPH
043/19 Andrea Móderová - UNIPAP 25.2.2019 110,52 EUR s DPH
040/19 Dušan Vranák - prepchávanie kanalizácie 22.2.2019 100,00 EUR s DPH

<< < 50 51 52 53 54 > >>