Faktúra 013/25
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 06.12.2024 - 09.01.2025 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 113,99 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 06.12.2024 - 09.01.2025 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 113,99 EUR |