Faktúra 002/25

Faktúra doručená:08.1.2025
Číslo objednávky:OBJ100/24

Dodávateľ
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia
Skýcovská 1683/7
955 01 Topoľčany
IČO:51629577
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Demontáž,montáž a čistenie textilných vzduchotechnických výustiek v učebniach,telocvični a čistenie vnútorných parapetných dosiek v telocvični
Názov položky
Demontáž,montáž a čistenie textilných vzduchotechnických výustiek v učebniach,telocvični a čistenie vnútorných parapetných dosiek v telocvični
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 370,00 EUR