Faktúra 138/25

Faktúra doručená:14.5.2025
Číslo zmluvy:OBJ004/25

Dodávateľ
MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Nákup tonerov HP 2612 A a Canon CRG 057
Názov položky
Nákup tonerov HP 2612 A a Canon CRG 057
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,80 EUR