Faktúra 192/25

Faktúra doručená:09.7.2025
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 05.06.2025 - 03.07.2025
Názov položky
Vodné za obdobie 05.06.2025 - 03.07.2025
stočné,zrážky za obdobie 05.06.2025 - 03.07.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 336,08 EUR