Faktúra 345/25

Faktúra doručená:20.11.2025
Číslo objednávky:OBJ091/25

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši- GC Tech
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Nákup kancelárskych potrieb -kalendár,plotrové role,kanc.papier
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb -kalendár,plotrové role,kanc.papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 683,27 EUR