Faktúra 099/19

Faktúra doručená:08.4.2019

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
služby pevnej siete 03/19
Názov položky
služby pevnej siete 03/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,23 EUR