Faktúra 211/19
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| vodné, stočné, VPO SOU 06.06. - 10.07.2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 353,95 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| vodné, stočné, VPO SOU 06.06. - 10.07.2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 353,95 EUR | |||||||||||||