Faktúra 005/22
| 
 | |||||||||||||
| 
 
 | 
 
 | ||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| vodné, stočné, zrážky SPŠ 07.12.2021- 07.01.2022 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 946,45 EUR | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 
 | 
 
 | ||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| vodné, stočné, zrážky SPŠ 07.12.2021- 07.01.2022 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 946,45 EUR | |||||||||||||