Faktúra 101/22

Faktúra doručená:11.4.2022
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné SPŠ 04.03.-08.04.2022
Názov položky
vodné SPŠ 04.03.-08.04.2022
stočné SPŠ 04.03.-08.04.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 354,74 EUR