Faktúra 189/22

Faktúra doručená:29.7.2022
Číslo objednávky:OBJ051/22

Dodávateľ
MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,62 EUR