Faktúra 207/22

Faktúra doručená:08.8.2022
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné 9.7.-3.8.2022
Názov položky
vodné 9.7.-3.8.2022
stočné 9.7.-3.8.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 432,65 EUR