Faktúra 331/12

Faktúra doručená:02.1.2013
Číslo objednávky:115/12

Dodávateľ
TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava kopírky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,00 EUR