Faktúra 001/13

Faktúra doručená:03.1.2013
Číslo zmluvy:z 26.5.2010

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36226947
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom zásobníkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,85 EUR