Faktúra 060/13

Faktúra doručená:14.3.2013
Číslo objednávky:16/13

Dodávateľ
TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava kopírky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,00 EUR